崗位職責
1.制定和執(zhí)行審計計劃:依據集團戰(zhàn)略發(fā)展,根據公司的財務狀況和業(yè)務需求,制定年度審計計劃和具體審計項目計劃。按照審計計劃執(zhí)行內部審計工作,包括財務審計、運營審計、合規(guī)性審計等。
2.風險評估:評估集團及子公司的內部控制和業(yè)務流程,識別潛在風險,并提出改進建議。參與集團內部控制和業(yè)務流程的持續(xù)改進,提高公司的運營效率和風險管理水平。
3.審計報告管理:撰寫審計報告,總結審計發(fā)現(xiàn)、問題和建議,對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行后續(xù)跟蹤,確保管理層采取了適當的改進措施。
任職要求
1.研究生及以上學歷,會計、財務或相關專業(yè);
2.了解宏觀經濟政策及形勢,對科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略管理、投資管理、產業(yè)研究、企業(yè)管理運營理論基礎與實踐經驗;
3.了解國家財務、稅務、審計等方面的法律法規(guī)和政策,具備較強的財務分析能力和豐富扎實的稅法及相關法律知識,能夠獨立分析和解決問題,具備較強的邏輯思維和分析能力,具備較強的團隊意識和良好的溝通協(xié)作能力;
4.持有注冊會計師(CPA)、中級審計師、資產評估師、國際注冊內部審計師(CIA)或其他相關財務和審計專業(yè)資格證書優(yōu)先。
1.制定和執(zhí)行審計計劃:依據集團戰(zhàn)略發(fā)展,根據公司的財務狀況和業(yè)務需求,制定年度審計計劃和具體審計項目計劃。按照審計計劃執(zhí)行內部審計工作,包括財務審計、運營審計、合規(guī)性審計等。
2.風險評估:評估集團及子公司的內部控制和業(yè)務流程,識別潛在風險,并提出改進建議。參與集團內部控制和業(yè)務流程的持續(xù)改進,提高公司的運營效率和風險管理水平。
3.審計報告管理:撰寫審計報告,總結審計發(fā)現(xiàn)、問題和建議,對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行后續(xù)跟蹤,確保管理層采取了適當的改進措施。
任職要求
1.研究生及以上學歷,會計、財務或相關專業(yè);
2.了解宏觀經濟政策及形勢,對科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略管理、投資管理、產業(yè)研究、企業(yè)管理運營理論基礎與實踐經驗;
3.了解國家財務、稅務、審計等方面的法律法規(guī)和政策,具備較強的財務分析能力和豐富扎實的稅法及相關法律知識,能夠獨立分析和解決問題,具備較強的邏輯思維和分析能力,具備較強的團隊意識和良好的溝通協(xié)作能力;
4.持有注冊會計師(CPA)、中級審計師、資產評估師、國際注冊內部審計師(CIA)或其他相關財務和審計專業(yè)資格證書優(yōu)先。
職位類別: 投融資經理/主管
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- 所屬行業(yè):傳媒、廣告、報業(yè)、新聞、公關、展覽等
- 所在地區(qū):廣東-深圳市
- 聯(lián)系人:雷部長
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